職位描述
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崗位職責:
1.參與完善公司內控體系、風險管理體系,負責內控制度的審閱與內控文化的宣貫;
2.參與制定年度審計計劃,負責或參與擬定審計項目工作計劃;
3.組織或參與實施內部審計工作,出具審計意見,完成審計報告;
4.跟蹤落實審計結果的整改情況;
5.完成部門負責人安排的其他工作;
任職資格:
1. 統(tǒng)招本科以上學歷,審計、財務等財經類專業(yè),211、985 或 QS 前50優(yōu)先;
2. 3年以上會計事務所審計經驗(項目經驗為大型上市公司、研發(fā)類企業(yè))及上市公司內控內審經驗,具有舞弊項目經驗優(yōu)先;
3. 具有較強溝通協(xié)調能力、問題解決能力、抗壓能力及文字表達能力;
4. 具有CPA、CIA等職業(yè)資格證書者優(yōu)先。
工作地點
地址:成都雙流區(qū)成都-高新區(qū)成都玖錦科技有限公司
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詳細位置,可以參考上方地址信息
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職位發(fā)布者
HR
成都玖錦科技有限公司
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儀器·儀表·工業(yè)自動化·電氣
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200-499人
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公司性質未知
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星宸國際b座22樓

應屆畢業(yè)生
本科
2026-04-13 16:05:45
864人關注
注:聯(lián)系我時,請說是在四川人才網上看到的。
